重庆市万州区公安局2023年度决算公开说明

一、部门基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行上级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章,主管全区公安工作。
2、收集掌握影响政治稳定、危害国内安全和社会安定的信息;研究公安工作出现的新情况、新问题;分析预测敌情和社会治安方面的重要情况;为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。
3、规划和组织实施全区公安队伍建设以及公安民警的教育培训和公安宣传工作;制定队伍管理的规章制度和措施;分析队伍状况,组织、指导公安督察工作;按规定权限实施对干部的管理和监督;查处公安队伍违纪案件。
4、负责侦破发生在辖区内的危害国内安全的案件和刑事犯罪案件;依法查处危害社会治安秩序行为;处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。
5、负责公安机关行政案件的诉讼和复议应诉,落实执法制度建设。
6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作;指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务培训;指导治保会等群众组织的建设,推动全区治安群防群治工作的开展。
7、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
8、管理出境、入境审批事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
9、管理全区道路交通安全,维护交通秩序,处理辖区的交通事故,负责机动车、驾驶员管理工作。
10、组织、指挥全区消防监督、火灾预防和扑救工作,对易爆物品的消防安全工作进行监督指导。
11、主管全区公共信息网络和计算机的安全监察工作。
12、管理全区的看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等;对全区被依法判处管制、剥夺政治权利、缓刑、假释、保外就医等监外执行的罪犯实行监督、考察和改造工作。
13、组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。
14、组织实施对来我区的重要内外宾以及警卫目标的安全警卫工作。
15、规划、组织全区公安装备现代化建设和做好后勤保障工作。
16、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市万州区公安局为正处级单位。现有内设机构164个,其中一级机构85个(副处级15个,正科级70个),二级正科级机构79个;派出所44个。副处级事业单位1个(万州人民警察培训学校,内设4个二级正科级机构)。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区公安局(本级)、重庆市区万州区公安局交通巡逻警察支队、重庆市万州人民警察培训学校。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计69486.06万元,支出总计69486.06万元。收支较上年决算数增加3644.91万元,增长5.5%,主要原因是本年度人员经费和项目支出均有所增长,主要增长项目为区看守所、龙都派出所、龙驹派出所等建设资金,公安辅警及监察留置护卫队员人员经费、多勤联动等工作经费。
2.收入情况。2023年度收入合计69486.06万元,较上年决算数增加3644.91万元,增长5.5%,主要原因是本年度人员经费和项目支出均有所增长,主要增长项目为区看守所、龙都派出所、龙驹派出所等建设资金,公安辅警及监察留置护卫队员人员经费、多勤联动等工作经费。其中:财政拨款收入68534.78万元,占98.6%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入951.28万元,占1.4%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计69486.06万元,较上年决算数增加3644.91万元,增长5.5%,主要原因是人员经费和项目支出均有所增长,主要增长项目为区看守所、龙都派出所、龙驹派出所等建设资金,公安辅警及监察留置护卫队员人员经费、多勤联动等工作经费。其中:基本支出47256.31万元,占68.0%;项目支出22229.75万元,占32.0%;经营支出0万元,占0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年度无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计68534.78万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加2693.63万元,增长4.1%。主要原因是一般公共服务支出减少22万元,公共安全支出增加342.02万元,教育支出减少82.4万元,文化旅游体育与传媒支出增加8万元,社会保障和就业支出增加1683.84万元,卫生健康支出增加648.95万元,城乡社区支出减少88.75万元,住房保障支出增加1155.25万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入68427.06万元,较上年决算数增加2883.17万元,增长4.4%。主要原因是人员经费和项目支出均有所增长,主要增长项目为区看守所、龙驹派出所等建设资金,公安辅警及监察留置护卫队员人员经费、多勤联动等工作经费。较年初预算数增加10754.51万元,增长18.6%。主要原因是根据财政追加文件调整追加部门预算财政结算人员经费,根据万州财预发[2023]64号文件,追加公安辅警和监察留置护卫人员经费、行政运行经费、多勤联动工作经费、专案侦办成本支出等项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出68427.06万元,较上年决算数增加2883.17万元,增长4.4%。主要原因是人员经费和项目支出均有所增长,主要增长项目为区看守所、龙驹派出所等建设资金,公安辅警及监察留置护卫队员人员经费、多勤联动等工作经费。较年初预算数增加10754.51万元,增长18.6%。主要原因是根据财政追加文件调整追加部门预算财政结算人员经费,根据万州财预发[2023]64号文件,追加公安辅警和监察留置护卫人员经费、行政运行经费、多勤联动工作经费、专案侦办成本支出等项目经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减,主要原因是我部门无结转和结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出50万元,占0.07%,较年初预算数增加50万元,增长100.0%,主要原因是据万州财行发(2023)3号文件,调整下达区信访办社会管理专项资金。
(2)公共安全支出55605.46万元,占81.2%,较年初预算数增加9745.79万元,增长21.3%,主要原因是根据万州财预发[2023]64号文件,调整追加2023年区级部门新增因素结算基本工资、丧葬费和抚恤金等人员经费;追加公安辅警和监察留置护卫人员经费、行政运行经费、多勤联动工作经费等项目经费。
(3)教育支出307.71万元,占0.5%,较年初预算数减少132.11万元,下降30.0%,主要原因是本年培训任务较上年减少。
(4)文化旅游体育与传媒支出8万元,占0.01%,较年初预算数增加8万元,增长100.0%,主要原因是追加下达2022年创文工作资金预算8万元。
(5)社会保障与就业支出7160.56万元,占10.5%,较年初预算数增加500.75万元,增长7.5%,主要原因是追加下达区本级机关事业单位基本养老保险及健康修养费等预算财政结算资金。
(6)卫生健康支出2525.68万元,占3.7%,较年初预算数增加675.62万元,增长36.5%,主要原因是人员增减变化及人员经费调标。
(7)住房保障支出2769.66万元,占4.02%,较年初预算数减少93.53万元,下降3.3%,主要原因是政策变动,财政精算追减住房公积金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出47215.89万元。其中:人员经费41297.48万元,较上年决算数增加2485.28万元,增长6.4%,主要原因是人员增减变化,工资津补贴等人员经费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费5918.40万元,较上年决算数减少1205.81万元,下降16.9%,主要原因是年度内由公用经费调整支付人员一次性奖金、社保及公积金等人员经费。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入107.72万元,较上年决算数减少189.54万元,下降63.8%,主要原因是本年度减少龙都派出所业务技术用房建设(划拨土地成本返还)项目。本年支出107.72万元,较上年决算数减少189.54万元,下降63.8%,主要原因是本年度减少龙都派出所业务技术用房建设(划拨土地成本返还)项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计2321.32万元,较年初预算数增加420.08万元,增长22.1%,主要原因是因工作需要,报废更新执法办案车辆,申请增加公务用车购置费。较上年支出数减少125.88万元,下降5.1%,主要原因是精简开支,严格落实公务用车使用相关规定,同时新能源车辆占比逐渐提高,公务用车燃油费有所降低。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我部门本年无因公出国(境)的活动开支。较上年支出数无增减,主要原因是我部门本年无因公出国(境)的活动开支。
公务车购置费913.38万元,主要用于购置执法勤务用车。费用支出较年初预算数增加913.38万元,增长100.0%,主要原因是因工作需要,报废更新执法办案车辆,增加公务用车购置费。较上年支出数增加319.21万元,增长53.7%,主要原因是主要原因是本年报废执法勤务车辆较上年度增加,新购置车辆增加。
公务车运行维护费1331.11万元,主要用于执法办案、巡逻执勤等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、养护费等。费用支出较年初预算数减少489.65万元,下降26.9%,较上年支出数减少445.01万元,下降25.1%,主要原因是严格落实公务用车使用相关规定,同时新能源车辆占比逐渐提高,公务用车燃油费有所降低,公车运行维护成本下降。
公务接待费76.84万元,主要用于接待相关部门检查指导工作、接待友邻单位办案、调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.64万元,下降4.5%,较上年支出数减少0.07万元,下降0.09%,主要原因是严格遵守中央八项规定精神,严格控制接待规模和接待标准,减少接待批次。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置27辆,公务车保有量为369辆;国内公务接待439批次4906人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费156.62元,车均购置费33.83万元,车均维护费3.61万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5.43万元,较上年决算数减少5.19万元,下降48.9%,主要原因是按照规定精简会议会务支出。
本年度培训费支出361.55万元,较上年决算数增加153.2万元,增长73.5%,主要原因是照培训计划,组织全体公安民警辅警参加轮值轮训、按期晋升培训及新进民警初任培训。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出5911.5万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、劳务费、委托业务费、维修(护)费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、接待费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少953.70万元,下降13.9%,主要原因是积极落实“过紧日子”政策,厉行节约,一切公务及办公开支从简,机关运行办公、水电等经费大幅下降。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆369辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车366辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额3575.69万元,其中:政府采购货物支出152.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3423.47万元。授予中小企业合同金额2195.69万元,占政府采购支出总额的61.4%,其中:授予小微企业合同金额1070.1万元,占政府采购支出总额的29.9%。主要用于采购临聘人员劳务派遣、食堂食材供应、计算机、实验室设备等项目。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和45个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出21211.17万元。
(二)绩效自评结果
重庆市万州区公安局2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
主管 部门 |
重庆市万州区公安局 |
部门 |
祁春花 |
联系电话 |
58293198 |
自评总分 |
100 | |||
当年 绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
1、贯彻执行上级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章,主管全区公安工作。 2、收集掌握影响政治稳定、危害国内安全和社会安定的信息;研究公安工作出现的新情况、新问题;分析预测敌情和社会治安方面的重要情况;为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。 3、规划和组织实施全区公安队伍建设以及公安民警的教育培训和公安宣传工作;制定队伍管理的规章制度和措施;分析队伍状况,组织、指导公安督察工作;按规定权限实施对干部的管理和监督;查处公安队伍违纪案件。 4、负责侦破发生在辖区内的危害国内安全的案件和刑事犯罪案件;依法查处危害社会治安秩序行为;处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。 5、负责公安机关行政案件的诉讼和复议应诉,落实执法制度建设。 6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作;指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务培训;指导治保会等群众组织的建设,推动全区治安群防群治工作的开展。 7、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。 8、管理出境、入境审批事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。 9、管理全区道路交通安全,维护交通秩序,处理辖区的交通事故,负责机动车、驾驶员管理工作。 10、组织、指挥全区消防监督、火灾预防和扑救工作,对易爆物品的消防安全工作进行监督指导。 11、主管全区公共信息网络和计算机的安全监察工作。 12、管理全区的看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等;对全区被依法判处管制、剥夺政治权利、缓刑、假释、保外就医等监外执行的罪犯实行监督、考察和改造工作。 13、组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。 14、组织实施对来我区的重要内外宾以及警卫目标的安全警卫工作。 15、规划、组织全区公安装备现代化建设和做好后勤保障工作。 16、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。;用于人员支出项目管理;用于公用支出项目管理;学校建设发展纳入万州区2021年“一区一枢纽两中心”建设重点项目、事项计划(万州委办【2021】32号);完成区委区政府、市公安局、区公安局教育培训工作;完成万州区公安局安排的维稳处突备勤巡逻任务;按照区政府同意的《关于划拨供地所涉划拨土地价款核定和解缴结算的建议意见》,返还国有建设用地成本。 |
1、贯彻执行上级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章,主管全区公安工作。 2、收集掌握影响政治稳定、危害国内安全和社会安定的信息;研究公安工作出现的新情况、新问题;分析预测敌情和社会治安方面的重要情况;为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。 3、规划和组织实施全区公安队伍建设以及公安民警的教育培训和公安宣传工作;制定队伍管理的规章制度和措施;分析队伍状况,组织、指导公安督察工作;按规定权限实施对干部的管理和监督;查处公安队伍违纪案件。 4、负责侦破发生在辖区内的危害国内安全的案件和刑事犯罪案件;依法查处危害社会治安秩序行为;处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。 5、负责公安机关行政案件的诉讼和复议应诉,落实执法制度建设。 6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作;指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务培训;指导治保会等群众组织的建设,推动全区治安群防群治工作的开展。 7、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。 8、管理出境、入境审批事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。 9、管理全区道路交通安全,维护交通秩序,处理辖区的交通事故,负责机动车、驾驶员管理工作。 10、组织、指挥全区消防监督、火灾预防和扑救工作,对易爆物品的消防安全工作进行监督指导。 11、主管全区公共信息网络和计算机的安全监察工作。 12、管理全区的看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等;对全区被依法判处管制、剥夺政治权利、缓刑、假释、保外就医等监外执行的罪犯实行监督、考察和改造工作。 13、组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。 14、组织实施对来我区的重要内外宾以及警卫目标的安全警卫工作。 15、规划、组织全区公安装备现代化建设和做好后勤保障工作。 16、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。;用于人员支出项目管理;用于公用支出项目管理;学校建设发展纳入万州区2021年“一区一枢纽两中心”建设重点项目、事项计划(万州委办【2021】32号);完成区委区政府、市公安局、区公安局教育培训工作;完成万州区公安局安排的维稳处突备勤巡逻任务;按照区政府同意的《关于划拨供地所涉划拨土地价款核定和解缴结算的建议意见》,返还国有建设用地成本。 |
1、贯彻执行上级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章,主管全区公安工作。 2、收集掌握影响政治稳定、危害国内安全和社会安定的信息;研究公安工作出现的新情况、新问题;分析预测敌情和社会治安方面的重要情况;为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。 3、规划和组织实施全区公安队伍建设以及公安民警的教育培训和公安宣传工作;制定队伍管理的规章制度和措施;分析队伍状况,组织、指导公安督察工作;按规定权限实施对干部的管理和监督;查处公安队伍违纪案件。 4、负责侦破发生在辖区内的危害国内安全的案件和刑事犯罪案件;依法查处危害社会治安秩序行为;处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。 5、负责公安机关行政案件的诉讼和复议应诉,落实执法制度建设。 6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作;指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务培训;指导治保会等群众组织的建设,推动全区治安群防群治工作的开展。 7、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。 8、管理出境、入境审批事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。 9、管理全区道路交通安全,维护交通秩序,处理辖区的交通事故,负责机动车、驾驶员管理工作。 10、组织、指挥全区消防监督、火灾预防和扑救工作,对易爆物品的消防安全工作进行监督指导。 11、主管全区公共信息网络和计算机的安全监察工作。 12、管理全区的看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等;对全区被依法判处管制、剥夺政治权利、缓刑、假释、保外就医等监外执行的罪犯实行监督、考察和改造工作。 13、组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。 14、组织实施对来我区的重要内外宾以及警卫目标的安全警卫工作。 15、规划、组织全区公安装备现代化建设和做好后勤保障工作。 16、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。;用于人员支出项目管理;用于公用支出项目管理;学校建设发展纳入万州区2021年“一区一枢纽两中心”建设重点项目、事项计划(万州委办【2021】32号);完成区委区政府、市公安局、区公安局教育培训工作;完成万州区公安局安排的维稳处突备勤巡逻任务;按照区政府同意的《关于划拨供地所涉划拨土地价款核定和解缴结算的建议意见》,返还国有建设用地成本。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||
年度预算执行率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
||||
保障民警执法执勤用被装换发需求人数 |
人 |
= |
1285 |
10 |
100 |
10 |
||||
刑事治安案件办结率 |
% |
≥ |
90 |
10 |
100 |
10 |
||||
禁毒宣传知晓度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
100 |
10 |
||||
业务装备采购及时性 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
||||
舆情及时处置率 |
% |
≥ |
90 |
10 |
100 |
10 |
||||
化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境 |
% |
≥ |
95 |
10 |
100 |
10 |
||||
矛盾纠纷调处率 |
% |
≥ |
99 |
10 |
100 |
10 |
||||
维护社会稳定发展 |
% |
≥ |
95 |
10 |
100 |
10 |
||||
社会公众满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
100 |
10 |
重庆市万州区公安局2023年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
治安岗亭运行费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
保障运行值班人员补助 |
≤ |
126 |
人 |
20 |
100 |
20 |
||||
保障运转的治安岗亭个数 |
= |
14 |
个 |
25 |
100 |
25 |
||||
设所完好率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
维护社会治安完成率 |
≥ |
95 |
% |
25 |
100 |
25 |
||||
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
2 |
协勤人员经费补助(看守所) |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
编外用工运行保障人数 |
≤ |
28 |
人 |
20 |
100 |
20 |
||||
工资五险一金覆盖率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
工资发放及时率 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
目标任务工作完成率 |
≥ |
95 |
% |
25 |
100 |
25 |
||||
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
3 |
交通设施运行维护费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
故障排除及时率 |
> |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
购买服务政府采购率 |
= |
89 |
% |
60 |
89 |
60 |
||||
设备利用率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:祁春花 联系方式:023-58293198
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市万州区公安局 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
68,427.06 |
一、一般公共服务支出 |
50.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
107.72 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
56,455.95 | |
五、事业收入 |
五、教育支出 |
307.71 | |
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 | |
八、其他收入 |
951.28 |
八、社会保障和就业支出 |
7,160.56 |
九、卫生健康支出 |
2,525.68 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
208.51 | ||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
2,769.66 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
69,486.06 |
本年支出合计 |
69,486.06 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
69,486.06 |
总计 |
69,486.06 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市万州区公安局 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
69,486.06 |
68,534.78 |
951.28 | ||||||
201 |
一般公共服务支出 |
50.00 |
50.00 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
50.00 |
50.00 |
||||||
2010308 |
信访事务 |
50.00 |
50.00 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
56,455.95 |
55,605.46 |
850.49 | |||||
20402 |
公安 |
56,455.95 |
55,605.46 |
850.49 | |||||
2040201 |
行政运行 |
34,758.62 |
34,718.19 |
40.43 | |||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
15,014.21 |
15,014.21 |
||||||
2040219 |
信息化建设 |
25.00 |
25.00 |
||||||
2040220 |
执法办案 |
5,848.05 |
5,848.05 |
||||||
2040299 |
其他公安支出 |
810.07 |
810.07 | ||||||
205 |
教育支出 |
307.71 |
307.71 |
||||||
20503 |
职业教育 |
307.71 |
307.71 |
||||||
2050399 |
其他职业教育支出 |
307.71 |
307.71 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
7,160.56 |
7,160.56 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,829.10 |
6,829.10 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
48.31 |
48.31 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,384.58 |
3,384.58 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,930.31 |
1,930.31 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,465.89 |
1,465.89 |
||||||
20808 |
抚恤 |
253.12 |
253.12 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
253.12 |
253.12 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
78.34 |
78.34 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
78.34 |
78.34 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
2,525.68 |
2,525.68 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,525.68 |
2,525.68 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
2,173.70 |
2,173.70 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
350.16 |
350.16 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
208.51 |
107.72 |
100.79 | |||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
208.51 |
107.72 |
100.79 | |||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
208.51 |
107.72 |
100.79 | |||||
221 |
住房保障支出 |
2,769.66 |
2,769.66 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
2,769.66 |
2,769.66 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
2,769.66 |
2,769.66 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市万州区公安局 |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
69,486.06 |
47,256.31 |
22,229.75 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
50.00 |
50.00 |
||||
2010308 |
信访事务 |
50.00 |
50.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
56,455.95 |
34,758.62 |
21,697.33 |
|||
20402 |
公安 |
56,455.95 |
34,758.62 |
21,697.33 |
|||
2040201 |
行政运行 |
34,758.62 |
34,758.62 |
||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
15,014.21 |
15,014.21 |
||||
2040219 |
信息化建设 |
25.00 |
25.00 |
||||
2040220 |
执法办案 |
5,848.05 |
5,848.05 |
||||
2040299 |
其他公安支出 |
810.07 |
810.07 |
||||
205 |
教育支出 |
307.71 |
41.80 |
265.91 |
|||
20503 |
职业教育 |
307.71 |
41.80 |
265.91 |
|||
2050399 |
其他职业教育支出 |
307.71 |
41.80 |
265.91 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
7,160.56 |
7,160.56 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,829.10 |
6,829.10 |
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
48.31 |
48.31 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,384.58 |
3,384.58 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,930.31 |
1,930.31 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,465.89 |
1,465.89 |
||||
20808 |
抚恤 |
253.12 |
253.12 |
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
253.12 |
253.12 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
78.34 |
78.34 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
78.34 |
78.34 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
2,525.68 |
2,525.68 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,525.68 |
2,525.68 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
2,173.70 |
2,173.70 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
350.16 |
350.16 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
208.51 |
208.51 |
||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
208.51 |
208.51 |
||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
208.51 |
208.51 |
||||
221 |
住房保障支出 |
2,769.66 |
2,769.66 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
2,769.66 |
2,769.66 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
2,769.66 |
2,769.66 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门:重庆市万州区公安局 |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
68,427.06 |
一、一般公共服务支出 |
50.00 |
50.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
107.72 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
55,605.46 |
55,605.46 |
||||
五、教育支出 |
307.71 |
307.71 |
||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 |
||||
八、社会保障和就业支出 |
7,160.56 |
7,160.56 |
||||
九、卫生健康支出 |
2,525.68 |
2,525.68 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
107.72 |
107.72 |
||||
十二、农林水支出 |
||||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
2,769.66 |
2,769.66 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
68,534.78 |
本年支出合计 |
68,534.78 |
68,427.06 |
107.72 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
68,534.78 |
总计 |
68,534.78 |
68,427.06 |
107.72 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门:重庆市万州区公安局 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
68,427.06 |
47,215.89 |
21,211.17 | |
201 |
一般公共服务支出 |
50.00 |
50.00 | |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
50.00 |
50.00 | |
2010308 |
信访事务 |
50.00 |
50.00 | |
204 |
公共安全支出 |
55,605.46 |
34,718.19 |
20,887.26 |
20402 |
公安 |
55,605.46 |
34,718.19 |
20,887.26 |
2040201 |
行政运行 |
34,718.19 |
34,718.19 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
15,014.21 |
15,014.21 | |
2040219 |
信息化建设 |
25.00 |
25.00 | |
2040220 |
执法办案 |
5,848.05 |
5,848.05 | |
205 |
教育支出 |
307.71 |
41.80 |
265.91 |
20503 |
职业教育 |
307.71 |
41.80 |
265.91 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
307.71 |
41.80 |
265.91 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 | |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
8.00 |
8.00 | |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
8.00 |
8.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
7,160.56 |
7,160.56 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6,829.10 |
6,829.10 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
48.31 |
48.31 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,384.58 |
3,384.58 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,930.31 |
1,930.31 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,465.89 |
1,465.89 |
|
20808 |
抚恤 |
253.12 |
253.12 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
253.12 |
253.12 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
78.34 |
78.34 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
78.34 |
78.34 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,525.68 |
2,525.68 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,525.68 |
2,525.68 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2,173.70 |
2,173.70 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
350.16 |
350.16 |
|
221 |
住房保障支出 |
2,769.66 |
2,769.66 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2,769.66 |
2,769.66 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2,769.66 |
2,769.66 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门:重庆市万州区公安局 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
39,119.87 |
302 |
商品和服务支出 |
5,792.65 |
310 |
资本性支出 |
125.75 |
30101 |
基本工资 |
7,352.21 |
30201 |
办公费 |
262.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10,640.91 |
30202 |
印刷费 |
55.61 |
31002 |
办公设备购置 |
39.45 |
30103 |
奖金 |
10,178.73 |
30203 |
咨询费 |
0.60 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
24.84 |
30205 |
水费 |
18.30 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,384.58 |
30206 |
电费 |
216.91 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,930.31 |
30207 |
邮电费 |
565.55 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2,175.52 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
2.62 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
78.34 |
30211 |
差旅费 |
54.13 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
2,769.66 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
241.76 |
30213 |
维修(护)费 |
262.03 |
31013 |
公务用车购置 |
86.30 |
30199 |
其他工资福利支出 |
343.01 |
30214 |
租赁费 |
12.93 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,177.61 |
30215 |
会议费 |
4.75 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
130.03 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
69.28 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
1.04 |
312 |
对企业补助 |
||
30304 |
抚恤金 |
393.81 |
30224 |
被装购置费 |
0.18 |
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
1,586.31 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
726.71 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
108.40 |
30227 |
委托业务费 |
18.62 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
719.91 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
89.09 |
30229 |
福利费 |
409.25 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
125.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
1,311.08 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
825.32 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
41,297.48 |
公用经费合计 |
5,918.40 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市万州区公安局 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
107.72 |
107.72 |
107.72 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
107.72 |
107.72 |
107.72 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
107.72 |
107.72 |
107.72 |
|||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
107.72 |
107.72 |
107.72 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门:重庆市万州区公安局 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市万州区公安局 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
5,911.50 |
(一)支出合计 |
2,321.32 |
2,321.32 |
(一)行政单位 |
5,911.50 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
2,244.48 |
2,244.48 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
913.38 |
913.38 |
(一)车辆数合计(辆) |
369 |
(2)公务用车运行维护费 |
1,331.11 |
1,331.11 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
76.84 |
76.84 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
76.84 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
3 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
366 | |
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
27 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
369 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
439 |
(一)政府采购支出合计 |
3,575.69 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
152.22 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
4,906 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
3,423.47 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
2,195.69 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
1,070.10 | |
二、会议费 |
— |
5.43 |
||
三、培训费 |
— |
361.55 |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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