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[ 索引号 ] 11500101MB16470099/2021-00049
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区大数据发展局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-18
[ 发布日期 ] 2021-10-19

重庆市万州区党政信息中心2020年度部门决算情况说明

日期:2021-10-19 来源:万州区大数据发展局
语音播报

重庆市万州区党政信息中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

    (一)职能职责

承担全区电子政务的规划建设和监督指导;负责全区电子政务内、外网网络的规划、建设、管理和运行维护;负责万州区政府门户网站的建设和管理;负责全区政务信息公开平台的建设、管理;组织、协调和指导信息资源的开发、推进电子政务应用建设。

(二)机构设置

《关于重新明确区委大礼堂管理处等事业单位机构编制的批复》(万州编办发〔20087号)明确,区信息中心机构规格副处,经费保障渠道财政全额拨款,暂定人员编制数23名,领导职数3名,内设机构5个,中层职数10名。《关于区委办公室所属事业单位机构分类的批复》(万州编办发〔201214号)明确,属公益一类事业单位。《关于调整区信息中心内设机构领导职数的通知》(万州委编办发〔201926号),调整内设机构科室领导职数7人。根据中共重庆市万州区委编制委员会《关于同意调整区信息中心名称的批复》(万州委编委〔201923号)文件, 201912月区信息中心更名为区党政信息中心。

区党政信息中心内设14科,即办公室、网络技术科、信息与网站科、信息化推进科、应用开发科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位属二级预算单位,主管部门是重庆市万州区大数据应用发展管理局,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计803.50万元,支出总计803.50万元。收支较上年决算数减少109.27万元、下降12%,主要原因是2019年有全区党政督察信息系统一次性建设项目资金。

2.收入情况。2020年度收入合计803.50万元,较上年决算数减少109.27万元,下降12%,主要原因是2019年有全区党政督察信息系统一次性建设项目资金。其中:财政拨款收入803.50万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计803.50万元,较上年决算数减少109.27万元,下降12%,主要原因是2019年有全区党政督察信息系统一次性建设项目资金。其中:基本支出 387.18万元,占48.2%;项目支出416.32万元,占51.8%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计803.50万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少109.27万元,下降12%。主要原因是2019年有全区党政督察信息系统一次性建设项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入803.50万元,较上年决算数减少109.27万元,下降12%。主要原因是2019年有全区党政督察信息系统一次性建设项目资金。较年初预算数增加123.45万元,增长18.2%。主要原因是追加区本级2019年目标绩效奖(事业部分超额绩效)和健康休养费财政局结算资金预算、追加解决万州区政务网络2019年度下半年网络使用费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出803.50万元,较上年决算数减少109.27万元,下降12%。主要原因是2019年有全区党政督察信息系统一次性建设项目资金。较年初预算数增加123.45万元,增长18.2%。主要原因是追加区本级2019年目标绩效奖(事业部分超额绩效)和健康休养费财政局结算资金预算、追加解决万州区政务网络2019年度下半年网络使用费等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出719.36万元,占89.5%,较年初预算数增加106.85万元,增长17.4%,主要原因是2019年有全区党政督察信息系统一次性建设项目资金。

2)社会保障与就业支出49.69万元,占6.2%,较年初预算数增加16.59万元,增长50.1%,主要原因是2020年向社会公招2名工作人员。

3)卫生健康支出18.10万元,占2.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

4)住房保障支出16.35万元,占2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出387.18万元。其中:人员经费326.12万元,较上年决算数增加50.63万元,增长18.4%,主要原因是2020年向社会公招2名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费和就业支出等。公用经费61.06万元,较上年决算数增加5.21万元,增长9.3%,主要原因是2020年向社会公招2名工作人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。(我单位属于事业单位,财政未保障我单位三公经费。)

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%。较上年支出数增加0.00万元,增长%

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%。本年度培训费支出 0.97万元,较上年决算数增加0.13万元,增长15.5%,主要原因是2020年购买了党史书籍及会计继续教育培训等。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于网络维护。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%

预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对所有12个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评12项,涉及资金416.32万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,按绩效目标,按期完成了项目各项指标。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

一般性项目绩效自评表样

项目名称

电子政务外网维护费

项目编码


自评总分
(分)

100

主管部门

重庆市万州区大数据应用发展管理局

财政科室

产业发展科

项目
联系人

吴思桦

联系电话

15823788989

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
%

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

10

0

10

100%

100%

100

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障电子政务外网稳定运行

全年电子政务外网运行稳定,无重大故障发生。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
%

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

年稳定运行

360

365

40

40

40

年均维护成本增长率

%

10

无 

0

20

20

20

否 

系统运行维护响应时间

小时

≤ 

24

无 

0

20

20

20

否 

用户满意度 

%

95

无 

100

20

20

20

否 











说明


2.绩效自评报告或案例

电子政务外网维护费绩效目标自评综述:电子政务外网(党政网)、电子政务内网、群工网作为全区电子政务信息系统的网络载体,承载了万州区党政综合办公信息系统、党政督查信息系统、电子通讯录APP等涉及全区各单位使用的政务业务系统,该项目用于保障各政务系统的正常运行,保障政务信息的安全与稳定,提高办公运行效率。全年电子政务外网运行稳定,无重大故障发生。

(三)重点绩效评价结果

本单位无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58258372


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