重庆市万州区城市管理局(本级)2023年度决算公开说明

(一)职能职责
1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策;统筹城市管理领域重大事项,拟订全区城市管理方面的发展规划、计划并组织实施。
2.负责全区城市管理工作的组织协调和监督检查;负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查。
3.负责城市道路(含市政广场)、桥梁(不含结构安全检测、结构维护)、隧道设施及其附属设施等的维护管理;负责城市灯饰照明(含景观照明)工程建设及维护的管理;负责城市公共停车场和路内停车位的管理;指导城区社会单位市政设施的维护管理工作。
4.负责城市供水、节水的监督管理;监督管理城市供水水质;负责城市二次供水管理工作。
5.负责城区环境卫生管理;负责城区水域环境卫生管理;负责城镇生活垃圾处置费征收管理和城区环境卫生设施管理;负责城区生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、餐厨垃圾等处置的监督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督;指导镇乡环境卫生管理工作,负责农村生活垃圾治理的监督管理。
6.负责城市户外广告、店招店牌设置的监督管理。
7.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;指导监督镇乡城市管理行政执法工作。
8.组织拟订区级绿地系统规划并组织实施,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。
9.负责城区园林绿化管理和城市公园行业管理;组织开展城市义务植树活动;负责城市规划区古树名木保护管理工作;参与城市公园应急避难场地的规划、建设并承担保护工作;负责园林绿化行业市场管理;指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。
10.牵头组织开展城区市容环境综合整治;指导镇乡市容环境综合整治工作。
11.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导;负责对城市管理行业环境保护工作的协同管理;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
12.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管;负责城市管理的研究和宣传教育工作;指导城市管理高新技术推广与运用;负责城市管理的对外交流与合作;开展城市管理行业人员培训。
13.承担万州区城市管理和综合执法工作领导小组日常工作。
14.承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆市万州区城市管理局内设10个科室,分别是办公室、党委办公室、财务审计科、安全信访科、城市综合管理科(挂督查考核科牌子)、重点项目办(挂行政审批科牌子)、市容环卫管理科、园林绿化管理科、市政设施管理科(挂停车办牌子)、执法监督科。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计17160.83万元,支出总计17160.83万元。收支较上年决算数减少3501.51万元,下降16.95%,主要原因:一是收支增加335.03万元,其中增加次级河流清漂经费205.98万元、增加招商引资工作经费7.5万元、增加城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划经费85万元、增加创文工作经费20万元、增加万州区2023年度林火阻隔带建设项目经费9.13万元、增加遗属定期生活困难补助项目经费1.08万元、增加基本支出6.34万元;二是收支减少3836.54万元,其中减少街道市容环境运行维护经费476.19万元、减少垃圾焚烧发电可行性缺口补贴480万元、减少生活垃圾处理费部分补差资金700万元、减少城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费16万元、减少船舶废弃物接收处置工程预算608万元、减少万州经开区市政设施设备整改完善项目预算862.83万元、减少2021年第二批新增一般债券资金(万州区城市小游园和重要节点改造工程)475万元、减少2021年第二批新增一般债券资金(城乡生活垃圾分类系统建设)100万元、减少垃圾处置费征收经费43.99万元、减少“两违”查处经费25.5万元、减少万州区城市提升评选表彰经费32万元、减少2021年第一次全国自然灾害综合风险普查经费3万元、减少特许经营权有偿转让前期工作经费14万元、减少城管一线人员慰问经费0.03万元。收支主要用于城市清扫保洁、垃圾焚烧处置、水域清漂等日常管理运行维护支出。
2.收入情况。2023年度收入合计17160.83万元,较上年决算数减少3501.51万元,下降16.95%,主要原因:一是收入增加335.03万元,其中增加次级河流清漂资金205.98万元、增加招商引资工作经费7.5万元、增加城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划经费85万元、增加创文工作经费20万元、增加万州区2023年度林火阻隔带建设项目经费9.13万元、增加遗属定期生活困难补助预算项目1.08万元、增加基本支出6.34万元;二是收入减少3836.54万元,其中减少街道市容环境运行维护经费476.19万元、减少垃圾焚烧发电可行性缺口补贴资金480万元、减少生活垃圾处理费部分补差资金700万元、减少城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费16万元、减少船舶废弃物接收处置工程预算608万元、减少万州经开区市政设施设备整改完善项目预算862.83万元、减少2021年第二批新增一般债券资金(万州区城市小游园和重要节点改造工程)475万元、减少2021年第二批新增一般债券资金(城乡生活垃圾分类系统建设)100万元、减少垃圾处置费征收经费43.99万元、减少“两违”查处经费25.5万元、减少万州区城市提升评选表彰经费32万元、减少2021年第一次全国自然灾害综合风险普查经费3万元、减少特许经营权有偿转让前期工作经费14万元、减少城管一线人员慰问经费0.03万元。收入主要用于城市清扫保洁、垃圾焚烧处置、水域清漂等日常管理运行维护支出。其中:财政拨款收入17160.83万元,占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计17160.83万元,较上年决算数减少3501.51万元,下降16.95%,主要原因:一是收入增加335.03万元,其中增加次级河流清漂经费205.98万元、增加招商引资工作经费7.5万元、增加城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划经费85万元、增加创文工作经费20万元、增加万州区2023年度林火阻隔带建设项目经费9.13万元、增加遗属定期生活困难补助经费1.08万元、增加基本支出6.34万元;二是收入减少3836.54万元,其中减少街道市容环境运行维护经费476.19万元、减少垃圾焚烧发电可行性缺口补贴480万元、减少生活垃圾处理费部分补差资金700万元、减少城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费16万元、减少船舶废弃物接收处置工程预算608万元、减少万州经开区市政设施设备整改完善项目预算862.83万元、减少2021年第二批新增一般债券资金(万州区城市小游园和重要节点改造工程)475万元、减少2021年第二批新增一般债券资金(城乡生活垃圾分类系统建设)100万元、减少垃圾处置费征收经费43.99万元、减少“两违”查处经费25.5万元、减少万州区城市提升评选表彰经费32万元、减少2021年第一次全国自然灾害综合风险普查经费3万元、减少特许经营权有偿转让前期工作经费14万元、减少城管一线人员慰问经费0.03万元。支出主要用于城市清扫保洁、垃圾焚烧处置、水域清漂等日常管理运行维护支出。其中:基本支出564.70万元,占3.29%;项目支出16596.13万元,占96.71%。
4.结转结余情况。2023年末,我单位无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计17160.83万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少3501.51万元,下降16.95%。主要原因:一是收入增加335.03万元,其中增加次级河流清漂资金205.98万元、增加招商引资工作经费7.5万元、增加城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划经费85万元、增加创文工作经费20万元、增加万州区2023年度林火阻隔带建设项目经费9.13万元、增加遗属定期生活困难补助经费1.08万元、增加基本支出6.34万元;二是收入减少3836.54万元,其中减少街道市容环境运行维护经费476.19万元、减少垃圾焚烧发电可行性缺口补贴480万元、减少生活垃圾处理费部分补差资金700万元、减少城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费16万元、减少船舶废弃物接收处置工程预算608万元、减少万州经开区市政设施设备整改完善项目预算862.83万元、减少2021年第二批新增一般债券资金(万州区城市小游园和重要节点改造工程)475万元、减少2021年第二批新增一般债券资金(城乡生活垃圾分类系统建设)100万元、减少垃圾处置费征收经费43.99万元、减少“两违”查处经费25.5万元、减少万州区城市提升评选表彰经费32万元、减少2021年第一次全国自然灾害综合风险普查经费3万元、减少特许经营权有偿转让前期工作经费14万元、减少城管一线人员慰问经费0.03万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入16500.87万元,较上年决算数减少3233.98万元,下降16.39%。主要原因:一是一般公共预算项目收入增加335.03万元,其中增加招商引资工作经费7.5万元、增加次级河流清漂资金预算205.98万元、增加万州区2023年度林火阻隔带建设项目经费9.13万元、增加重庆市万州区城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划经费85万元、增加遗属定期生活困难补助经费1.08万元、增加创文工作经费20万元,增加一般公共预算基本支出预算6.34万元;二是一般公共预算项目收入减少3820.51万元,减少街道市容环境运行维护经费476.19万元、减少垃圾焚烧发电可行性缺口补贴480万元、减少生活垃圾处理费部分补差资金700万元、减少船舶废弃物接收处置工程预算608万元、减少万州经开区市政设施设备整改完善项目预算862.83万元、减少2021年第二批新增一般债券资金预算(万州区城市小游园和重要节点改造工程)475万元、减少2021年第二批新增一般债券资金预算(城乡生活垃圾分类系统建设)100万元、减少垃圾处置费征收经费43.99万元、减少“两违”查处经费25.5万元、减少万州区城市提升评选表彰经费32万元、减少2021年第一次全国自然灾害综合风险普查经费3万元、减少特许经营权有偿转让前期工作经费14万元;三是2023年我单位城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费预算251.5万元纳入一般公共预算安排。较年初预算数减少617.48万元,下降3.61%。主要原因:一是年中追加项目预算收入727.56万元,其中追加垃圾处置费征收经费104.85万元、追加次级河流清漂资金292万元、追加万州城区道路及公园广场等停车位特许经营权有偿转让前期工作经费6万元、追加“两违”查处经费34.5万元、追加万州经开区市政设施设备整改完善项目预算168.58万元、追加城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划经费85万元、追加创文工作经费20万元、追加招商引资工作经费7.5万元、追加万州区2023年度林火阻隔带建设预算9.13万元;二是年中追减预算收入1345.04万元,其中追减街道市容环境运行维护预算1310万元、追减基本支出预算35.04万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出16500.87万元,较上年决算数减少3233.98万元,下降16.39%。主要原因:一是一般公共预算项目支出增加335.03万元,其中增加招商引资工作经费7.5万元、增加次级河流清漂资金预算205.98万元、增加万州区2023年度林火阻隔带建设项目经费9.13万元、增加重庆市万州区城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划经费85万元、增加遗属定期生活困难补助经费1.08万元、增加创文工作经费预算20万元,增加一般公共预算基本支出预算6.34万元;二是一般公共预算项目支出减少3820.51万元,减少街道市容环境运行维护预算476.19万元、减少垃圾焚烧发电可行性缺口补贴480万元、减少生活垃圾处理费部分补差资金700万元、减少船舶废弃物接收处置工程预算608万元、减少万州经开区市政设施设备整改完善项目预算862.83万元、减少2021年第二批新增一般债券资金预算(万州区城市小游园和重要节点改造工程)475万元、减少2021年第二批新增一般债券资金预算(城乡生活垃圾分类系统建设)100万元、减少垃圾处置费征收经费43.99万元、减少“两违”查处预算25.5万元、减少万州区城市提升评选表彰经费32万元、减少2021年第一次全国自然灾害综合风险普查3万元、减少特许经营权有偿转让前期工作经费14万元;三是2023年我单位城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费预算251.5万元纳入一般公共预算安排。较年初预算数减少617.48万元,下降3.61%。主要原因:一是年中追加项目预算727.56万元,其中追加垃圾处置费征收经费104.85万元、追加次级河流清漂资金292万元、追加万州城区道路及公园广场等停车位特许经营权有偿转让前期工作经费6万元、追加“两违”查处预算34.5万元、追加万州经开区市政设施设备整改完善项目预算168.58万元、追加城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划经费85万元、追加创文工作经费20万元、追加招商引资工作经费7.5万元、追加万州区2023年度林火阻隔带建设预算9.13万元;二是年中追减预算1345.04万元,其中追减街道市容环境运行维护预算1310万元、追减基本支出预算35.04万元。
3.结转结余情况。2023年末,我单位无结转和结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出7.50万元,占0.05%,较年初预算数增加7.50万元,增长100.00%,主要原因是年中追加招商引资奖补工作经费7.5万元。主要用于开展招商引资工作支出。
(2)文化旅游体育与传媒支出20.00万元,占0.12%,较年初预算数增加20.00万元,增长100.00%,主要原因是年中追加创文工作经费20万元。主要用于开展创文活动支出。
(3)社会保障与就业支出118.84万元,占0.72%,较年初预算数减少1.11万元,下降0.93%,主要原因是年中追减养老保险及遗属定期生活补助预算。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金等支出。
(4)卫生健康支出27.24万元,占0.17%,与年初预算数一致,主要用于缴纳职工医疗保险及补助医疗费用等支出。
(5)节能环保支出14933.02万元,占90.50%,较年初预算数减少933.00万元,下降5.88%,主要原因:一是年中追加项目预算377万元,其中追加城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划经费85万元、追加次级河流清漂资金292万元;二是年中追减街道市容环境运行维护预算1310万元。主要用于市场化清扫保洁及次级河流清漂作业等支出。
(6)城乡社区支出1358.01万元,占8.23%,较年初预算数增加293.54万元,增长27.58%,主要原因是年中追加万州经开区市政设施设备整改完善项目、垃圾处置费征收经费、“两违查处经费”等项目预算。
(7)农林水支出9.13万元,占0.06%,较年初预算数增加9.13万元,增长100.00%,主要原因是年中追加万州区2023年度林火阻隔带建设项目预算。
(8)住房保障支出27.13万元,占0.16%,较年初预算数减少13.53万元,下降33.28%,主要原因是全区规范津补贴清理,年中追减住房公积金预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出564.70万元。其中:人员经费504.76万元,较上年决算数增加9.27万元,增长1.87%,主要原因是职工晋级晋档工资调整。人员经费用途主要包括发放职工工资、缴纳职工养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等;公用经费59.95万元,较上年决算数减少2.93万元,下降4.66%,主要原因是2023年度我单位人员减少2人,公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务车运行维护费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入659.96万元,较上年决算数减少267.54万元,下降28.85%,主要原因:一是2023年度我单位城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费预算251.5万元纳入一般公共预算安排;二是城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费预算较上年预算减少16万元。本年支出659.96万元,较上年决算数减少267.54万元,下降28.85%,主要原因:一是2023年度我单位城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费预算251.5万元纳入一般公共预算安排;二是城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费预算较上年预算减少16万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计9.20万元,较年初预算数减少2.80万元,下降23.33%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,全年实际支出较年初预算数下降;较上年支出数减少1.10万元,下降10.68%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较上年决算数下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。
公务车运行维护费8.64万元,主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.36万元,下降13.60%,较上年支出数减少1.06万元,下降10.93%,主要原因是按照“三公”经费只减不增的控制要求,严控公务车运行维护支出,费用较年初预算及上年支出数均有下降。
公务接待费0.56万元,主要用于接待上级部门工作检查及周边区县单位考察学习等接待支出,全年共计接待3批次,接待人数60人,人均接待费92.63元。费用支出较年初预算数减少1.44万元,下降72.00%,较上年支出数减少0.04万元,下降6.67%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,公务接待支出较年初预算及上年支出数均有下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待3批次60人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费92.63元,车均购置费0万元,车均维护费4.32万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费及培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出59.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修维护费、差旅费、公务车运行维护费等支出,其中办公费3.26万元、水费0.11万元、电费1.89万元、邮电费7.41万元、差旅费2.41万元、租赁费5.03万元、公务接待费0.56万元、工会经费10万元、福利费0.4万元、公务车运行维护费8.64万元、其他交通费用20.23万元。机关运行经费较上年支出数减少2.93万元,下降4.66%,主要原因是2023年度我单位人员减少2人,公用经费支出减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额154.22万元,其中:政府采购货物支出72.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.00万元。授予中小企业合同金额154.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额72.22万元,占政府采购支出总额的46.83 %。主要用于采购城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划服务及环卫设施设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和2个重点专项项目、15个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出16596.13万元。
(二)绩效自评结果
重庆市万州区城市管理局 2023年度重点专项项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
街道市容环境运行维护及综合整治(含考核奖补) |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市建成区内背街清扫保洁面积 |
≥ |
3274000 |
平方米 |
10 |
3389037 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市建成区内绿化清扫保洁面积 |
≥ |
1295000 |
平方米 |
10 |
1334887 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市建成区内主次干道清扫保洁面积 |
≥ |
7875000 |
平方米 |
10 |
7954558 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路机扫率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范化管理街区 |
= |
14 |
条 |
10 |
14 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洁度和容貌秩序大幅提升 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
垃圾焚烧发电可行性缺口补贴 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年处理生活垃圾量 |
≥ |
30.96 |
万吨 |
25 |
30.99 |
25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年清运生活垃圾量 |
≥ |
30.96 |
万吨 |
25 |
30.99 |
25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活垃圾处理清运及时率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年焚烧生活垃圾发电量 |
≥ |
12000 |
万千瓦 |
20 |
12182 |
20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度 |
> |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市万州区城市管理局 2023年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
万开快速通道管护定额补助 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维护道路长度 |
= |
8.8 |
千米 |
40 |
8.8 |
40 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按计划完工率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受益人数 |
≥ |
216 |
万人 |
20 |
216 |
20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
市政公共用水补助 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环卫用水量 |
≥ |
2710000 |
立方米 |
20 |
2710000 |
20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水质综合合格率 |
≥ |
99.07 |
% |
10 |
1 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园林绿化用水量 |
≥ |
80000 |
立方米 |
20 |
1 |
20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政消火栓完好率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抢险用水及时完成率 |
= |
100 |
% |
20 |
95 |
20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
(三)部门绩效评价情况
本单位未委托第三方开展绩效自评。
(四)财政绩效评价情况
区财政局委托第三方对我单位垃圾焚烧发电可行性缺口补贴项目开展了重点绩效评价,涉及财政拨款项目资金3126万元。目前尚未反馈正式评价报告,区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
单位预算公开联系人:李小康 联系方式:023-58241225
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
公开单位:重庆市万州区城市管理局(本级) |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
16,500.87 |
一、一般公共服务支出 |
7.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
659.96 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
118.84 |
|
|
九、卫生健康支出 |
27.24 |
|
|
十、节能环保支出 |
14,933.02 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,827.97 |
|
|
十二、农林水支出 |
199.13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
27.13 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
17,160.83 |
本年支出合计 |
17,160.83 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
17,160.83 |
总计 |
17,160.83 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市万州区城市管理局(本级) |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
17,160.83 |
17,160.83 |
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.84 |
118.84 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.15 |
117.15 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.04 |
48.04 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.35 |
24.35 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
44.77 |
44.77 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.24 |
27.24 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.24 |
27.24 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.16 |
20.16 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
14,933.02 |
14,933.02 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
14,933.02 |
14,933.02 |
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
292.00 |
292.00 |
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
14,641.02 |
14,641.02 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,827.97 |
1,827.97 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
678.57 |
678.57 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
392.57 |
392.57 |
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
34.50 |
34.50 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
251.50 |
251.50 |
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
168.58 |
168.58 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
168.58 |
168.58 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
504.85 |
504.85 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
504.85 |
504.85 |
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
469.96 |
469.96 |
|
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
450.00 |
450.00 |
|
|
|
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
19.96 |
19.96 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
199.13 |
199.13 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
9.13 |
9.13 |
|
|
|
|
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.13 |
27.13 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.13 |
27.13 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.13 |
27.13 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市万州区城市管理局(本级) |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
17,160.83 |
564.70 |
16,596.13 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.84 |
117.76 |
1.08 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.15 |
117.15 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.04 |
48.04 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.35 |
24.35 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
44.77 |
44.77 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.08 |
|
1.08 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.08 |
|
1.08 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.24 |
27.24 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.24 |
27.24 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.16 |
20.16 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
14,933.02 |
|
14,933.02 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
14,933.02 |
|
14,933.02 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
292.00 |
|
292.00 |
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
14,641.02 |
|
14,641.02 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,827.97 |
392.57 |
1,435.40 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
678.57 |
392.57 |
286.00 |
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
392.57 |
392.57 |
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
34.50 |
|
34.50 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
251.50 |
|
251.50 |
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
168.58 |
|
168.58 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
168.58 |
|
168.58 |
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
504.85 |
|
504.85 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
504.85 |
|
504.85 |
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
469.96 |
|
469.96 |
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
450.00 |
|
450.00 |
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
19.96 |
|
19.96 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
199.13 |
|
199.13 |
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
9.13 |
|
9.13 |
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
9.13 |
|
9.13 |
|
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
27.13 |
27.13 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.13 |
27.13 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.13 |
27.13 |
|
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位: 重庆市万州区城市管理局(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
16,500.87 |
一、一般公共服务支出 |
7.50 |
7.50 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
659.96 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
118.84 |
118.84 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
27.24 |
27.24 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
14,933.02 |
14,933.02 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,827.97 |
1,358.01 |
469.96 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
199.13 |
9.13 |
190.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
27.13 |
27.13 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
17,160.83 |
本年支出合计 |
17,160.83 |
16,500.87 |
659.96 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
17,160.83 |
总计 |
17,160.83 |
16,500.87 |
659.96 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市万州区城市管理局(本级) |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
16,500.87 |
564.70 |
15,936.16 | |
201 |
一般公共服务支出 |
7.50 |
|
7.50 |
20113 |
商贸事务 |
7.50 |
|
7.50 |
2011308 |
招商引资 |
7.50 |
|
7.50 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
|
20.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
|
20.00 |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
20.00 |
|
20.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
118.84 |
117.76 |
1.08 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.15 |
117.15 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.04 |
48.04 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.35 |
24.35 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
44.77 |
44.77 |
|
20808 |
抚恤 |
1.08 |
|
1.08 |
2080801 |
死亡抚恤 |
1.08 |
|
1.08 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
27.24 |
27.24 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.24 |
27.24 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.16 |
20.16 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.08 |
7.08 |
|
211 |
节能环保支出 |
14,933.02 |
|
14,933.02 |
21103 |
污染防治 |
14,933.02 |
|
14,933.02 |
2110302 |
水体 |
292.00 |
|
292.00 |
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
14,641.02 |
|
14,641.02 |
212 |
城乡社区支出 |
1,358.01 |
392.57 |
965.43 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
678.57 |
392.57 |
286.00 |
2120101 |
行政运行 |
392.57 |
392.57 |
|
2120104 |
城管执法 |
34.50 |
|
34.50 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
251.50 |
|
251.50 |
21202 |
城乡社区规划与管理 |
6.00 |
|
6.00 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
6.00 |
|
6.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
168.58 |
|
168.58 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
168.58 |
|
168.58 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
504.85 |
|
504.85 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
504.85 |
|
504.85 |
213 |
农林水支出 |
9.13 |
|
9.13 |
21302 |
林业和草原 |
9.13 |
|
9.13 |
2130205 |
森林资源培育 |
9.13 |
|
9.13 |
221 |
住房保障支出 |
27.13 |
27.13 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.13 |
27.13 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.13 |
27.13 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位: 重庆市万州区城市管理局(本级) |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
456.59 |
302 |
商品和服务支出 |
59.95 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
108.22 |
30201 |
办公费 |
3.26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
73.59 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
146.57 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.11 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.04 |
30206 |
电费 |
1.89 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.35 |
30207 |
邮电费 |
7.41 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.66 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.70 |
30211 |
差旅费 |
2.41 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
27.13 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
3.68 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.65 |
30214 |
租赁费 |
5.03 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.17 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.56 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
44.77 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.40 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.64 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.23 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
504.76 |
公用经费合计 |
59.95 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市万州区城市管理局(本级) |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
659.96 |
659.96 |
|
659.96 |
| |
212 |
城乡社区支出 |
|
469.96 |
469.96 |
|
469.96 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
469.96 |
469.96 |
|
469.96 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
|
450.00 |
450.00 |
|
450.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
|
19.96 |
19.96 |
|
19.96 |
|
213 |
农林水支出 |
|
190.00 |
190.00 |
|
190.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
|
190.00 |
190.00 |
|
190.00 |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
|
190.00 |
190.00 |
|
190.00 |
|
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开单位: 重庆市万州区城市管理局(本级) |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开单位: 重庆市万州区城市管理局(本级) |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
59.95 |
(一)支出合计 |
9.20 |
9.20 |
(一)行政单位 |
59.95 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
8.64 |
8.64 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
(2)公务用车运行维护费 |
8.64 |
8.64 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
0.56 |
0.56 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.56 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
3 |
(一)政府采购支出合计 |
154.22 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
72.22 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
60 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
82.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
154.22 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
72.22 |
二、会议费 |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
扫一扫在手机打开当前页面